论坛风格切换切换到宽版
  • 1053阅读
  • 0回复

[相关文件]中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-13
  中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引 <6 HrHw_  
  实施意见》的通知 4jOq.j  
  会协〔2011〕 66 号  b6`_;Z  
  各省、自治区、直辖市注册会计师协会: A#yZh\#  
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。 g[D(]t\#x  
  附件:企业内部控制审计指引实施意见 kM0TQX)$m  
  中国注册会计师协会 Ft&AR Tsa*  
  二○一一年十月十一日 Hwz.5hV"  
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个